會(huì)計(jì)
5000-6000元/月負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)核算、賬務(wù)處理、稅務(wù)申報(bào)與繳納、財(cái)務(wù)報(bào)表編制與分析等工作,確保公司財(cái)務(wù)工作的準(zhǔn)確、及時(shí)與合規(guī),為公司財(cái)務(wù)管理提供有力支持。
二、主要職責(zé)
賬務(wù)處理
負(fù)責(zé)審核各類原始憑證,確保其真實(shí)性、合法性與完整性,根據(jù)審核無(wú)誤的憑證編制記賬憑證。
進(jìn)行日常賬務(wù)登記,包括但不限于總賬、明細(xì)賬、日記賬等,保證賬務(wù)記錄的清晰、準(zhǔn)確與及時(shí)。
定期完成結(jié)賬工作,核對(duì)賬目余額,確保賬賬相符、賬實(shí)相符,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決賬務(wù)處理過(guò)程中的問(wèn)題。
負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷的審核與管理,制定費(fèi)用報(bào)銷制度并監(jiān)督執(zhí)行,嚴(yán)格把控費(fèi)用支出的合理性與合規(guī)性。
成本核算
協(xié)助制定成本核算方法與流程,準(zhǔn)確核算各類成本費(fèi)用,包括但不限于生產(chǎn)成本、銷售成本、管理成本等。
對(duì)成本數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,找出成本控制的關(guān)鍵點(diǎn)與潛在問(wèn)題,為成本控制提供數(shù)據(jù)支持與決策建議。
參與成本預(yù)算的編制與執(zhí)行監(jiān)控,及時(shí)反饋成本預(yù)算的執(zhí)行情況,協(xié)助相關(guān)部門進(jìn)行成本調(diào)整與優(yōu)化。
稅務(wù)管理
負(fù)責(zé)公司各類稅費(fèi)的計(jì)算、申報(bào)與繳納,確保按時(shí)足額納稅,避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
關(guān)注國(guó)家稅收政策的變化,及時(shí)調(diào)整公司稅務(wù)策略,合理降低稅務(wù)成本。
協(xié)助處理稅務(wù)稽查、稅務(wù)審計(jì)等工作,提供相關(guān)資料與解釋,維護(hù)公司稅務(wù)權(quán)益。
負(fù)責(zé)發(fā)票的購(gòu)買、開具、保管與核銷工作,確保發(fā)票的使用符合法律法規(guī)要求。
財(cái)務(wù)報(bào)表編制與分析
按照財(cái)務(wù)報(bào)告制度和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,定期編制資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等財(cái)務(wù)報(bào)表,確保報(bào)表數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確與完整。
對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行深入分析,撰寫財(cái)務(wù)分析報(bào)告,為管理層提供財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、現(xiàn)金流量等方面的分析與建議,支持管理層決策。
進(jìn)行財(cái)務(wù)指標(biāo)的計(jì)算與分析,如償債能力、盈利能力、營(yíng)運(yùn)能力等,及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司財(cái)務(wù)狀況的變化趨勢(shì),預(yù)警潛在風(fēng)險(xiǎn)。
財(cái)務(wù)檔案管理
負(fù)責(zé)整理、裝訂、歸檔各類會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等財(cái)務(wù)檔案,確保檔案的完整性與規(guī)范性。
按照檔案管理制度,妥善保管財(cái)務(wù)檔案,做好檔案的借閱、查閱登記工作,防止檔案丟失或損壞。
定期對(duì)財(cái)務(wù)檔案進(jìn)行清查與盤點(diǎn),確保檔案信息的安全與可追溯性。
資金管理
協(xié)助制定資金管理制度與流程,合理安排資金收支,確保公司資金的安全與正常周轉(zhuǎn)。
監(jiān)控公司資金流動(dòng)情況,編制資金預(yù)算與資金報(bào)表,及時(shí)反饋資金狀況,為資金決策提供依據(jù)。
負(fù)責(zé)與銀行等金融機(jī)構(gòu)的溝通與協(xié)調(diào),辦理各類資金結(jié)算業(yè)務(wù),如開戶、銷戶、賬戶信息變更等。
協(xié)助進(jìn)行資金籌集與融資工作,分析融資需求與融資渠道,制定融資方案,降低融資成本。
財(cái)務(wù)審計(jì)與內(nèi)部控制
配合內(nèi)部審計(jì)、外部審計(jì)等工作,提供相關(guān)財(cái)務(wù)資料與解釋,協(xié)助完成審計(jì)工作。
參與公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)與完善,對(duì)財(cái)務(wù)流程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,提出改進(jìn)建議,確保內(nèi)部控制的有效性。
監(jiān)督財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況,對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行及時(shí)糾正與處理,防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

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