1、協(xié)助財務總監(jiān)統(tǒng)籌財務工作,審核財務報表、稅務申報及預算執(zhí)行情況,確保合規(guī)性。2、指導出納、會計處理賬務流程,優(yōu)化核算效率及準確性。2、參與制定和修訂公司內(nèi)部控制相關制度、流程和規(guī)范以及手冊。3、搭建并完善公司財務內(nèi)控體系,制定風險防范措施,定期評估流程漏洞。4、對重大財務交易、投資項目進行復核把關,評估其經(jīng)濟效益、合規(guī)性和風險控制情況;重點監(jiān)管合同審核(如付款條件、涉稅條款)、資金收支計劃及執(zhí)行,杜絕潛在風險。5、監(jiān)督關鍵崗位職責履行情況,確保資金安全與制度落實。6、熟悉并理解建設工程領域的法律法規(guī)、行業(yè)標準及公司內(nèi)控制度,對工程項目從立項、招標、合同簽署、施工到竣工驗收的全鏈條復核把關。7、對工程預算、成本控制、工程進度、質(zhì)量管理和資金使用情況進行復核,確保工程項目的高效、合規(guī)執(zhí)行。8、復核工程項目中的合同管理、變更管理和結(jié)算流程,預防和控制工程超支、延誤和質(zhì)量問題。9、參與重大工程項目的風險評估和內(nèi)部控制設計,提供審計意見和風險管理建議。11、組織實施、配合開展部門風險管理相關工作,包括但不限于專題風險管理項目、日常重要業(yè)務風險監(jiān)控、編制年度風險管理報告等。12、牽頭識別公司運營中的潛在風險點,包括財務風險、合規(guī)風險、操作風險等,提出風險緩解措施。13、協(xié)助建立和完善風險預警機制,定期向管理層報告風險點與處理建議。14、負責公司內(nèi)部控制培訓和宣傳工作,提高員工內(nèi)控意識。15、定期組織實施各部門進行內(nèi)控自我評價活動,對發(fā)現(xiàn)的內(nèi)控缺陷進行跟進,推動責任部門整改。16、配合外部審計機構(gòu)實施審計工作。二、其他1、完成領導交辦的其他工作。

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